Los Impuestos y obligaciones fiscales para Autónomos en abril de 2024

Obligaciones fiscales

Los autónomos en España se enfrentan a un calendario cargado de obligaciones fiscales. Para abril de 2024, es crucial estar al tanto de las fechas límite y los modelos a presentar para cumplir con la Agencia Tributaria y evitar posibles sanciones.

Impuestos y modelos relevantes en abril 2024

  1. Modelo 303 (IVA): Es el modelo de autoliquidación del IVA que deben presentar todos los autónomos y empresas, reflejando la diferencia entre el IVA recaudado en facturas emitidas y el IVA soportado en facturas recibidas. La presentación de este modelo es trimestral​​​​​​.
  2. Modelo 349 (Operaciones Intracomunitarias): Se presenta para declarar las operaciones intracomunitarias realizadas. Para el primer trimestre, la fecha límite de presentación es el 20 de abril de 2024​​​​.
  3. Modelo 111 y Modelo 115 (Retenciones de IRPF): Estos modelos se refieren a las retenciones practicadas a trabajadores, profesionales, o empresarios (modelo 111), y a las retenciones sobre alquileres (modelo 115), correspondientes al primer trimestre del año​​​​.
  4. Modelo 130 (Pago fraccionado de IRPF): Este modelo es relevante para aquellos autónomos que tributen en estimación directa, permitiendo liquidar el pago fraccionado del IRPF​​.
  5. Modelo 202 (Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades): Aunque más relevante para empresas, algunos autónomos con formas jurídicas específicas podrían necesitar presentarlo​​.

Novedades fiscales en 2024

  • Se prorroga el Impuesto Temporal de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas y se reintroduce el Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid y Andalucía para aquellos sujetos al impuesto a las grandes fortunas​​.
  • Hay nuevas deducciones fiscales aplicables, como un 15% del precio en la compra de coches eléctricos, y una deducción del 60% en obras de rehabilitación y eficiencia energética en edificios residenciales​​.

Consejos clave

  • Preparación anticipada: Empezar a recopilar y organizar la documentación necesaria con antelación puede ahorrar muchos dolores de cabeza.
  • Software de gestión: Utilizar programas de gestión fiscal y contable que permiten un mejor control sobre las obligaciones tributarias y facilitan la presentación de modelos​​.
  • Consultar a un profesional: Ante cualquier duda o novedad fiscal, es recomendable consultar con un asesor fiscal para asegurarse de cumplir correctamente con todas las obligaciones.

Estar bien informado y preparado es esencial para gestionar las obligaciones fiscales de manera eficiente y evitar sanciones por parte de la Agencia Tributaria. La clave está en la organización y en el aprovechamiento de los recursos disponibles para facilitar este proceso.

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